Nota de Empenho Nº 00569/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026065627210/02/2026R$ 1.637,44
  Total:R$ 1.637,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202656910/02/20260656273R$ 101,51
202656911/02/20260000001R$ 1.535,93
   Total:R$ 1.637,44
Código de verificação: 977447