Nota de Empenho: 0523/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL?GICOS , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO E DEMAIS AMBULAT?RIOS ODONTOL?GICOS ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 014/2025 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 018/2025 , CONFORME CONTRATO N? 111/2025-SECP/FMS , NO EXERC?CIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0691959
19/02/2026
R$ 1.022,50
Total:
R$ 1.022,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
523
19/02/2026
0691960
R$ 12,27
2026
523
09/03/2026
0000001
R$ 1.010,23
Total:
R$ 1.022,50
Código de verificação:
689007