Nota de Empenho: 0338/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026063748021/01/2026R$ 297,00
  Total:R$ 297,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202633830/01/20260000001R$ 297,00
   Total:R$ 297,00
Código de verificação: 382113