0219 | 3126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME | 19/05/2025 | 941,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE ARRANJO DE FLORES DIVERSAS PARA SESS?ES SOLENES DE CONCESS?ES DE HONRARIAS.
|
0211 | 58645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES | 14/05/2025 | 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONERS PARA IMPRESSORAS MODELO: HP M125, SAMSUNG D10LS E SAMSUNG D-111, PARA MANUTEN??O DAS MESMAS.
|
0205 | 8189313000141 - ELIANE LOPES DE OLIVEIRA | 06/05/2025 | 906,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAL?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
|
0207 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 06/05/2025 | 1391,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O GERAL DESTA CASA.
|
0204 | 19164154000147 - MARIA SHIRLEIDE PINTO ME | 29/04/2025 | 315,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03(TR?S) GLP EM BOTIJ?O P13 KG(G?S DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
|
0202 | 35522580000161 - REGINALDO TENORIO CERQUEIRA | 28/04/2025 | 1691,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE ACESS?RIOS PARA COMPOR O SISTEMA DE ?UDIO E V?DEO, DO PLEN?RIO DESTA CASA.
|
0187 | 31488269000192 - EVALDO DE MIRANDA | 09/04/2025 | 2500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS DE PLANTAS, SUBSTRATO PARA PLANTAS, E ADUBO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA C?MARA DE GARANHUNS.
|
0181 | 26342136000173 - MAELLZER DE VASCONCELOS GALINDO | 02/04/2025 | 1540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MOLDURA BRANCA, VIDROS LAMINADOS, E ACABAMENTO EM ALUMINIO, PARA MANUTEN??O DA ENTRADA ENTRE A RECEP??O E P?TIO, DESTA CASA.
|
0177 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 31/03/2025 | 1574,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE BENS IM?VEIS, DESTA CASA.
|
0178 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/03/2025 | 579,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE KIT TRILHO DE LED 3 SPOT 7W, PARA INSTALA??O EM RECEP??O DA CASA.
|
0170 | 8189313000141 - ELIANE LOPES DE OLIVEIRA | 27/03/2025 | 1054,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 199 GAL?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
|
0176 | 33765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 27/03/2025 | 3150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS(SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, PROTETOR DE CARTER, CENTRALINA DE VIDRO, PARA INSTALA??O) PARA INSTALA??O E IMPLEMENTA??O NO VE?CULO KWID PERTENCENTE A C?MARA MUNICIPAL DE GARANHUNS.
|
0174 | 19164154000147 - MARIA SHIRLEIDE PINTO ME | 27/03/2025 | 315,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 3 BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (GLP EM BOTIJAO P13KG), PARA ATENDER NECESSIDADES.
|
0144 | 26890754000158 - EDILSON MARCOS GOMES JUNIOR 08053322433 | 19/03/2025 | 90,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR CLAUDIO UMBERTO BISPO (PROF M?RCIO).
|
0143 | 26890754000158 - EDILSON MARCOS GOMES JUNIOR 08053322433 | 18/03/2025 | 405,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03(TR?S) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA(MODELO 410A), PARA ATENDER NECESSIDADES DA COZINHA DESTA CASA.
|
0148 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/03/2025 | 5851,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA C?MARA MUNICIPAL DE GARANHUNS.
|
0136 | 9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA | 11/03/2025 | 1827,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03(TR?S)FITAS VEDA ROSCA 18MMX50M, E 11(ONZE) TORNEIRAS AUTOMATICA, PARA ESTRUTURA??O DOS BANHEIROS DESTA CASA.
|
0137 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 11/03/2025 | 480,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTEN??O, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS LUMIN?RIAS DO JARDIM E ESTACIONAMENTO DESTA CASA.
|
0101 | 8189313000141 - ELIANE LOPES DE OLIVEIRA | 26/02/2025 | 761,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 141 GAL?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
|
0121 | 51655335000189 - A G DE SOUSA DE MELO JARDINAGEM | 24/02/2025 | 2130,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS DE PLANTAS(PALMEIRA RABO DE RAPOSA, GRAMA AMENDOIM FORRAGEIRO), E SUBSTRATO PARA PLANTAS, A SEREM UTILIZADOS EM PLANTIO NA AREA EXTERNA DESTA CASA.
|
0104 | 58645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES | 21/02/2025 | 550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER E FOTO CONDUTOR, PARA MANUTEN??O DA IMPRESSORA BROTHER TN 880, DA SECRETARIA EXTERNA.
|
0082 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 17/02/2025 | 121,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 22 GAL?ES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA(COMPLEMENTO EMPENHO N? 71).
|
0099 | 52213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA | 17/02/2025 | 2412,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE REFLETORES E LUMIN?RIAS PARA ESTRUTURA??O DESTA CASA.
|
0077 | 15039541000362 - DEBORA R M PIRES FRAGA ME PEAUTO PLACAS | 12/02/2025 | 280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAR DE PLACAS MERCOSUL(SOO5H83) PARA VE?CULO ADQUIRIDO PELA C?MARA DE VEREADORES DE GARANHUNS.
|
0070 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 06/02/2025 | 540,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 104 GAL?ES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
|
0071 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 06/02/2025 | 891,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 162 GAL?ES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
|
0088 | 41158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS | 06/02/2025 | 10299,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA.
|
0069 | 9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA | 05/02/2025 | 581,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO E ELETR?NICO PARA MANUTEN??O DESTA CASA.
|
0062 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 03/02/2025 | 320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 56, AQUISI??O DE GAL?ES DE TINTA, DESTINADOS ? MANUTEN??O E CONSERVA??O DA C?MARA MUNICIPAL DE GARANHUNS.
|
0063 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 03/02/2025 | 190,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA PARA MOVEIS, FECHADURA ELETRICA E CAMPAINHA MOD PULS, PARA MANUTEN??O DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA.
|
0067 | 9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA | 03/02/2025 | 263,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO E ELETR?NICO PARA MANUTEN??O DESTA CASA.
|
0059 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 30/01/2025 | 2476,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTEN??O EM GERAL DESTA CASA.
|
0056 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 29/01/2025 | 2380,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAL?ES DE TINTA, VERNIZ, MASSA ACRILICA, ROLOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA, DESTINADOS ? MANUTEN??O E CONSERVA??O DA C?MARA MUNICIPAL DE GARANHUNS.
|
| Código de verificação: 339441 | | | |