0235 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 08/11/2024 | 359,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR CONDICIONADO - GABINETE DO VEREADOR BRUNO TAVEIRA (G?S R410A, CAPACITOR, CABO, SOLDA FINA), PARA ESTE PODER.
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0234 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 07/11/2024 | 2600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE KITS SANIT?RIOS(ANEIS DE VEDA??O, PARAFUSOS, ASSENTOS E BACIAS) PARA REPOSI??O NOS BANHEIROS DO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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0093 | 19164154000147 - MARIA SHIRLEIDE PINTO ME | 25/10/2024 | 420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GAS GLP 13KG - RECARGA, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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0232 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 24/10/2024 | 330,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE ARES-CONDICIONADOS.
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0225 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 14/10/2024 | 1004,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE BRITA, CIMENTO E REFLETORES LED PARA MANUTEN??O DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.
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0226 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/10/2024 | 167,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE TRINCO ELETRICO PARA UTILIZA??O DESTE PODER.
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0224 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 09/10/2024 | 710,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE ARES-CONDICIONADOS.
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0220 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/09/2024 | 167,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE FECHADURA ELETRICA, PARA MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL DE GARANHUNS.
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0214 | 31488269000192 - EVALDO DE MIRANDA | 12/09/2024 | 4000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS E ITENS PARA DECORA??O DO JARDIM DESTE PODER.
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0093 | 19164154000147 - MARIA SHIRLEIDE PINTO ME | 03/09/2024 | 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GAS GLP 13KG - RECARGA, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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0203 | 3126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME | 06/08/2024 | 220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARRANJO DE FLORES, PARA ESTE PODER.
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0093 | 19164154000147 - MARIA SHIRLEIDE PINTO ME | 30/07/2024 | 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GAS GLP 13KG - RECARGA, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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0195 | 41158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS | 05/07/2024 | 660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( FONTE ATX FORTREK 200W), PARA ESSE PODER.
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0194 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 03/07/2024 | 728,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR CONDICIONADO (G?S R410A, CAPACITOR, CABO, CANO COBRE), PARA ESTE PODER.
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0065 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 28/06/2024 | 6951,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2024, DISPENSA N º 003/2024, CONTRATO Nº 005/2024, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024.
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0093 | 19164154000147 - MARIA SHIRLEIDE PINTO ME | 28/06/2024 | 380,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GAS GLP 13KG - RECARGA, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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0189 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 25/06/2024 | 927,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE DE FITA IMPERMEABILIZANTE EM ALUMINIO E PRIME PARA MANTAS, PARA MANUTEN??O DO TELHADO DA CASA DESTE PODER.
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0188 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 20/06/2024 | 693,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR CONDICIONADO (G?S R410A, CAPACITOR, CABO, SOLDA FINA), PARA ESTE PODER.
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0183 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 06/06/2024 | 1235,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE DE FITA IMPERMEABILIZANTE EM ALUMINIO E PRIME PARA MANTAS, PARA MANUTEN??O DO TELHADO DA CASA DESTE PODER.
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0093 | 19164154000147 - MARIA SHIRLEIDE PINTO ME | 24/05/2024 | 380,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GAS GLP 13KG - RECARGA, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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0166 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 23/05/2024 | 468,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 3 (TR?S) FECHADURAS 601/602/03 - ESP. INOX (G) EXTERNO, PARA ESTE PODER.
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0165 | 26519635000193 - ELIANE MARIA DAS NEVES | 20/05/2024 | 2700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE TAPETES PARA ESTRUTURA??O DA CASA DESTE PODER.
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0161 | 31247721000124 - ABELMOM SANTOS ALVES | 14/05/2024 | 204,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS ( PINO RJ45, FITA ISOLANTE 20, LIMPA CONTATO), PARA ESTE PODER.
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0160 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 09/05/2024 | 656,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 7(SETE) ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO, PARA ESTE PODER.
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0156 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06/05/2024 | 2900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE INFORM?TICA: PROTETOR ELETR?NICO MULTIFUNCIONAL, TENS?O DE ENTRADA 115V/220V, POT?NCIA PICO M?NIMO DE 500VA, QUANTIDADE DE TOMADA 06, ETIQUETA NACIONAL DE EFICI?NCIA ENERG?TICA (ENCE) A+, B, 85%, COR PRETA, CONFORME O PEOCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, CONTRATO N? 019/2024 ( DESIT?NCIA DO PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023).
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0148 | 3126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME | 23/04/2024 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES DIVERSAS, PARA A SESSAO SOLEE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO HONORARIO DE GARANHUNS, SESSAO ESSA REALIZADA NO DIA 20/04/2024.
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0146 | 38926718000186 - IAGO FERNANDO M TORRES | 19/04/2024 | 470,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES|) CARTUCHOS TONER BROTHER TN 880 E 01 (UM) FOTOCONDUTOR BROTHER, PARA ESTE PODER.
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0093 | 19164154000147 - MARIA SHIRLEIDE PINTO ME | 18/04/2024 | 475,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GAS GLP 13KG - RECARGA, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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0145 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/04/2024 | 3772,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(XIRACA, JARRA 1L, GARRAFA TERMICA, BULE, TACA, CANECA, POTE, PRAO, FAQUEIRO), PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS.
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0139 | 3126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME | 16/04/2024 | 440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DOIS) FUNEBRE COROA + SERVICO (ENTREGA), PARA ESTE PODER.
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0135 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 08/04/2024 | 732,69 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO, PARA ESTE PODER.
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0136 | 43095486000100 - TIAGO DA SILVA MELO 06490481480 | 03/04/2024 | 2000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO PARA O JARDIM (PALMEIRAS INDIANA, ADUBO, PARA ESTE PODER.
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0126 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 22/03/2024 | 2482,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO (GAS R410A, CANO COBRE, SUPORTE), PARA ESTE PODER.
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0104 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 15/03/2024 | 1741,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) REFLETORES NITROLUX, PARA ESTE PODER.
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0102 | 35522580000161 - REGINALDO TENORIO CERQUEIRA | 13/03/2024 | 250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FIO CRISTAL, PARA ESTE PODER.
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0101 | 33967077000194 - MARCIO JOSE PEREIRA | 12/03/2024 | 144,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE REDE GIGABIT, PARA ESTE PODER.
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0100 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 05/03/2024 | 270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO (GAS R410A, CAPACITOR 60 PTC), PARA ESTE PODER.
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0093 | 19164154000147 - MARIA SHIRLEIDE PINTO ME | 26/02/2024 | 270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GAS GLP 13KG - RECARGA, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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0090 | 35522580000161 - REGINALDO TENORIO CERQUEIRA | 22/02/2024 | 527,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO (ANTENA COMETA, CONECTOR DE LINHA, FITA ISOLANTE...), PARA ESTE PODER.
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0103 | 3126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME | 22/02/2024 | 220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARRANJO DE FLORES, PARA ESTE PODER.
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0081 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 20/02/2024 | 390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO (GAS R22, CANO COBRE, INTERRUPTOR PTC), PARA ESTE PODER.
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0073 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 06/02/2024 | 445,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO (GAS MAP 400G, GAS R410A, CAPACITOR), PARA ESTE PODER.
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0060 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 31/01/2024 | 1703,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS, PARA ESTE PODER.
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0052 | 41158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS | 24/01/2024 | 4147,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( REFIL DE TINTA, SSD, FONTE, MEM 4GB), PARA ESSE PODER.
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0040 | 3126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME | 18/01/2024 | 220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COROA FUNEBRE, PARA ESTE PODER.
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0037 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 17/01/2024 | 279,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ( 04 CAMISAS POLO NA COR PRETA COM BORDADOS), PARA ESTE PODER.
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| Código de verificação: 850055 | | | |